|
Faktúra |
2
|
el.energia
|
313,72 |
s DPH |
7210852551
|
|
14.01.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
17.01.2020 |
29.02.2020 |
|
Faktúra |
115
|
brav.stehno,párky
|
147,06 |
s DPH |
23030150
|
|
14.03.2023 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
15.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
103
|
hov.a brav.mäso
|
267,45 |
s DPH |
23030050
|
|
07.03.2023 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
104
|
telekomunikačné služby
|
29,26 |
s DPH |
8323689775
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
105
|
kapusta,mrkva,petr.,zel.
|
148,63 |
s DPH |
147597
|
|
08.03.2023 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
106
|
citróny
|
7,49 |
s DPH |
147601
|
|
08.03.2023 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
107
|
tabl.soľ do umývačky
|
47,47 |
s DPH |
22300222
|
|
09.03.2023 |
RM Gastro Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
108
|
kuracie rezne
|
89,87 |
s DPH |
FV-2023-10-002307
|
|
09.03.2023 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
109
|
brav.stehno
|
141,32 |
s DPH |
23030090
|
|
09.03.2023 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
110
|
vodné 02/23
|
156,97 |
s DPH |
8361009348
|
|
10.03.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
111
|
el.energia MŠ III.tr.
|
136,38 |
s DPH |
7585685808
|
|
10.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
112
|
mlieko,maslo
|
156,00 |
s DPH |
2300106
|
|
10.03.2023 |
Bofil,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
113
|
kapusta,cib.,zem.,mrkva
|
80,65 |
s DPH |
147611
|
|
13.03.2023 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
15.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
114
|
odvoz kuchyn.odpadu 02/23
|
95,28 |
s DPH |
230117
|
|
14.03.2023 |
Bemia plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
116
|
cukor,múka,strukoviny,med
|
655,67 |
s DPH |
234304956
|
|
14.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
15.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
101
|
elektrická energia 02/23
|
2 142,92 |
s DPH |
7103801150
|
|
07.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
117
|
zem.,pap.,cib.,hrušky
|
78,73 |
s DPH |
147626
|
|
15.03.2023 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
15.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
118
|
o2 poplatky
|
10,20 |
s DPH |
1421236439
|
|
16.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
119
|
jogurt,mlieko,maslo,tvar.
|
374,70 |
s DPH |
2300117
|
|
16.03.2023 |
Bofil,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
120
|
brav.stehno
|
141,32 |
s DPH |
23030178
|
|
16.03.2023 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.03.2023 |
31.03.2023 |