|
Zmluva |
42026
|
servisná zmluva- tačiareň
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
21.01.2026 |
|
Zmluva |
32026
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
16.01.2026 |
|
Zmluva |
22026
|
prenájom telocvične č.2
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
OFK Golianovo |
Juraj Peterka |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
16.01.2026 |
|
Zmluva |
12026
|
prenájom telocvične č.1
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
OFK Golianovo |
Juraj Peterka |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
626
|
maslo,mlieko,jogurt
|
292,50 |
s DPH |
202501950
|
|
12.12.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
630
|
valec do tlačiarne
|
112,00 |
s DPH |
2500028
|
|
16.12.2025 |
Dood Electronics, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
629
|
elektrická energia 11/25
|
776,20 |
s DPH |
7104267421
|
|
15.12.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
628
|
dohľad nad prac.pod.10-12/25
|
105,00 |
s DPH |
251215147
|
|
15.12.2025 |
Ing.Laura Hanáková |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
627
|
olej,cestoviny,múka,kompóty
|
465,92 |
s DPH |
202503562
|
|
12.12.2025 |
COMIDA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
622
|
tilápia,mr.pol.zmes,brokolica
|
213,35 |
s DPH |
2025926282
|
|
11.12.2025 |
Chrien,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
624
|
čaje,sirupy,džús
|
554,22 |
s DPH |
P011612510904
|
|
12.12.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
623
|
brav.stehno,párky
|
151,08 |
s DPH |
25120164
|
|
11.12.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
632
|
zemiaky,mrkva,zeler,petr.
|
144,75 |
s DPH |
153177
|
|
16.12.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
621
|
vratka za paletu
|
-18,45 |
s DPH |
2505023
|
|
11.12.2025 |
Kartel Nitra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
28.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
620
|
výhov.-vzdeláv.program pre predškolákov
|
260,00 |
s DPH |
2192025
|
|
11.12.2025 |
Rytier Gaston, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
619
|
banány,cit.,uhor.,zemiaky
|
199,77 |
s DPH |
153157
|
|
10.12.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
631
|
tonery,servis tlačiarne
|
1 013,27 |
s DPH |
20250928
|
|
16.12.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
625
|
chlieb,sladké pečivo
|
228,85 |
s DPH |
525108116
|
|
12.12.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
633
|
brav.stehno
|
124,95 |
s DPH |
25120212
|
|
16.12.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
640
|
farebná tlačiareň Sharp
|
1 690,00 |
s DPH |
20250927
|
|
19.12.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
19.12.2025 |
05.01.2026 |