|
|
Faktúra |
477
|
múka,cukor,olej
|
298,60 |
s DPH |
202502730
|
|
03.10.2025 |
COMIDA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
476
|
mlieko,maslo
|
312,00 |
s DPH |
202501466
|
|
03.10.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
475
|
vzdel.program Atlantis predškoláci
|
346,50 |
s DPH |
2025070
|
|
03.10.2025 |
CreditXpert, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
474
|
BOZP,PO 7-9/25
|
180,00 |
s DPH |
1672025
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
Zmluva |
252025
|
mobilný paušál
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
471
|
nábytok do odborných učební
|
6 935,00 |
s DPH |
FV2025/011
|
|
02.10.2025 |
Platan ACER s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
472
|
chlieb, pečivo
|
205,06 |
s DPH |
525106289
|
|
02.10.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
473
|
párky
|
36,84 |
s DPH |
25100019
|
|
02.10.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
467
|
plyn 10/25
|
1 000,00 |
s DPH |
8182782390
|
|
01.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
466
|
bezpeč.ochrana objektu 9/25
|
14,76 |
s DPH |
202500566
|
|
01.10.2025 |
Solid Security Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
465
|
výkon zodpov.osoby 10/25
|
40,80 |
s DPH |
20250600
|
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
468
|
viptel poplatky
|
8,00 |
s DPH |
2500015100
|
|
01.10.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
469
|
optické pripojenie 10-12/25
|
150,00 |
s DPH |
FA12519938
|
|
01.10.2025 |
OSTV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
Zmluva |
262025
|
dodávka hrubého tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
470
|
zemiaky,paprika,rajčiny,zeler
|
64,90 |
s DPH |
152727
|
|
01.10.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
463
|
brav.stehno
|
229,19 |
s DPH |
25090372
|
|
30.09.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
462
|
revízie plyn.zariadení a tlak.nádob
|
1 820,00 |
s DPH |
20250053
|
|
30.09.2025 |
MS gas,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
464
|
nábytok do odborných učební
|
11 440,00 |
s DPH |
FV2025/010
|
|
30.09.2025 |
Platan ACER s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
15.08.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
461
|
cib.,zemiaky,kapusta,mrkva
|
106,18 |
s DPH |
152684
|
|
29.09.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
460
|
mlieko,maslo,tvaroh
|
327,60 |
s DPH |
202501420
|
|
26.09.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |